informations générales
• Participer à l'élaboration et à l'amélioration continue du cadre de gestion des risques (stratégique, financier, opérationnel, informatique),
• Superviser une équipe d'Auditeurs (internes) et assurer la liaison avec les Auditeurs tiers,
• Participer à la définition des contrôles internes et de la planification de la vérification interne (y compris J-SOX, vérification interne, évaluation et suivi de la gestion des risques),
• Effectuer l'examen et la mise à l'essai des contrôles internes établis dans toutes les entités (contrôles au niveau de l'entreprise, contrôles en matière de rapports financiers, contrôles des TI),
• Réaliser des audits opérationnels pour les contrôles relatifs aux rapports financiers, aux contrôles informatiques ou aux contrôles au niveau de l'entreprise, selon les besoins, conformément à l'évaluation des risques.