informations générales
Neuilly-Plaisance
MIS
Au sein du service Comptabilité Fournisseurs, vous êtes en charge du traitement et du contrôle des factures d'achat de marchandises :
- Traiter les flux de factures fournisseurs (papier, EDI, dématérialisation fiscale).
- Saisir et contrôler les factures et avoirs fournisseurs.
- Vérifier la conformité des documents (montants, TVA, dates, références... ).
- Réaliser les rapprochements entre les factures, les avoirs et les réceptions de marchandises.
- Identifier et analyser les écarts de prix ou de quantités.
- Assurer le suivi et la résolution des litiges fournisseurs en lien avec les équipes internes.
- Effectuer diverses tâches administratives et comptables liées à la gestion d'un portefeuille fournisseurs.
- Participer à l'amélioration continue des processus et à la qualité de service du département fournisseurs.
- Formation administrative, comptable ou gestion.
- Première expérience en comptabilité fournisseurs, gestion administrative ou contrôle de factures appréciée.
- Maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel et le Pack Office.
- Bonne capacité d'analyse et de traitement des anomalies.
- Sens de l'organisation, gestion des priorités et rigueur.
- Autonomie et respect de la confidentialité.
- Bon relationnel, esprit d'équipe et capacité à communiquer avec différents interlocuteurs.
- Force de proposition et réactivité face aux problématiques rencontrées.


