informations générales
BIOSECDI
Missions principales :
=>Comptabilité fournisseurs
- Réceptionner, contrôler et enregistrer les factures fournisseurs.
- Vérifier l'imputation comptable et analytique des factures.
- Assurer le rapprochement entre les factures, bons de commande et bons de livraison.
- Effectuer le lettrage et le suivi des comptes fournisseurs.
- Analyser et justifier les soldes fournisseurs.
- Gérer les relances, litiges et écarts éventuels avec les fournisseurs.
- Participer au suivi des factures non parvenues (FNP) et charges constatées d'avance (CCA).
=>Gestion des immobilisations
- Enregistrer les acquisitions et mises en service des immobilisations.
- Assurer le suivi du registre des immobilisations.
- Contrôler les imputations comptables et les durées d'amortissement.
- Suivre les entrées, sorties, cessions et mises au rebut.
- Réaliser les rapprochements entre la comptabilité générale et le fichier des immobilisations.
=>TVA et déclarations fiscales
- Participer à la préparation et à l'établissement des déclarations de TVA.
- Contrôler la TVA collectée et la TVA déductible.
- Réaliser les rapprochements entre les comptes de TVA et les déclarations.
- Identifier et analyser les éventuelles anomalies.
- Assurer le classement et l'archivage des justificatifs nécessaires aux contrôles fiscaux.
=> Échanges intracommunautaires / DEB
- Collecter et contrôler les informations relatives aux opérations intracommunautaires.
- Préparer les déclarations liées aux échanges de biens avec les pays de l'Union européenne (DEB et obligations déclaratives associées).
- Contrôler la cohérence entre les données comptables, les factures et les déclarations.
- Assurer le respect des échéances déclaratives.
=>Comptabilité générale et clôtures
- Participer à la saisie et au contrôle des opérations comptables courantes.
- Effectuer les rapprochements de comptes.
- Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle.
- Préparer et comptabiliser certaines écritures d'inventaire.
- Justifier les comptes relevant de son périmètre.
- Participer à la préparation des éléments nécessaires aux commissaires aux comptes et/ou à l'expert-comptable.
=>Gestion administrative et contrôle
- Assurer le classement, l'archivage et la dématérialisation des pièces comptables.
- Participer à l'amélioration des procédures comptables et administratives.
- Veiller au respect des procédures internes et des délais.
- Répondre aux demandes des différents services concernant son périmètre comptable.
=>Participer à la mise en place de la facturation électronique sur son périmètre.
- Participer aux tests avant mise en production.
- Une fois l'outil déployé, assurer le traitement et le contrôle des factures fournisseur dans la plateforme de dématérialisation.
Compétences requises :
- Bac +2 comptabilité / gestion ou équivalent
- une première expérience en comptabilité fournisseur ou générale serait un plus
- Maîtrise d'Excel et logiciel comptable
- capacité à réaliser des rapprochements, contrôles et analyses de comptes
- rigueur, organisation, autonomie, respect des délais
- esprit d'équipe, relationnel et sens de la confidentialité






